КГУ "Фрунзенский Лесхоз"

Бухгалтерский баланс

Единицы измерения:
Активы и пассивы (Форма №1 по ОКУД)
Актив Номер строки На начало периода На конец периода
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 1-110 0 0
Основные средства 1-120 6 005 000 7 909 000
Незавершенное строительство 1-130 1 459 000 0
Доходные вложения в материальные ценности 1-135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 1-140 0 0
Отложенные налоговые активы 1-145 0 0
Прочие внеоборотные активы 1-150 0 0
ИТОГО по разделу 1 1-190 7 464 000 7 909 000
II. Оборотные активы
Запасы 1-210 803 000 1 613 000
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1-211 360 000 432 000
животные на выращивании и откорме 1-212 3 000 3 000
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 1-213 34 000 412 000
готовая продукция и товары для перепродажи 1-214 406 000 726 000
товары отгруженные 1-215 0 0
расходы будущих периодов 1-216 0 40 000
прочие запасы и затраты 1-217 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1-220 74 000 69 000
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 1-230 0 0
в том числе: покупатели и заказчики 1-231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 1-240 299 000 321 000
в том числе: покупатели и заказчики 1-241 214 000 244 000
Краткосрочные финансовые вложения 1-250 0 0
Денежные средства 1-260 0 6 000
Прочие оборотные активы 1-270 284 000 291 000
ИТОГО по разделу II 1-290 1 460 000 2 300 000
БАЛАНС 1-300 8 924 000 10 209 000

Пассив Номер строки На начало периода На конец периода
III. Капитал и резервы
Уставный капитал 1-410 8 000 8 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1-411 0 0
Добавочный капитал 1-420 2 570 000 1 712 000
Резервный капитал 1-430 0 0
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством 1-431 0 0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 1-432 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на начало отчетного периода 1-470 0 0
ИТОГО по разделу III 1-490 7 357 000 8 231 000
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты 1-510 0 0
Отложенные налоговые обязательства 1-515 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 1-520 0 0
ИТОГО по разделу IV 1-590 0 0
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты 1-610 0 0
Кредиторская задолженность 1-620 1 283 000 1 687 000
в том числе: поставщики и подрядчики 1-621 594 000 1 150 000
Задолженность перед персоналом организации 1-622 0 0
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 1-623 0 0
Задолженность по налогам и сборам 1-624 49 000 25 000
Прочие кредиторы 1-625 85 000 0
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов 1-630 0 0
Доходы будущих периодов 1-640 0 0
Резервы предстоящих расходов 1-650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 1-660 284 000 291 000
ИТОГО по разделу V 1-690 1 567 000 1 978 000
БАЛАНС 1-700 8 924 000 10 209 000

Справка о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах
Наименование показателя Номер строки На начало периода На конец периода
Арендованные основные средства 1-910 0 0
в том числе по лизингу 1-911 0 0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение 1-920 0 0
Товары, принятые на комиссию 1-930 0 0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 1-940 0 0
Обеспечения обязательств и платежей полученные 1-950 0 0
Обеспечения обязательств и платежей выданные 1-960 0 0
Износ жилищного фонда 1-970 0 0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 1-980 0 0
Нематериальные активы, полученные в пользование полученные 1-990 0 0
Отчет о прибылях и убытках (Форма №2 по ОКУД)
Отчет об изменениях капитала (Форма №3 по ОКУД)
Отчет о движении денежных средств (Форма №4 по ОКУД)
Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма №5 по ОКУД)